EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425 E BUSCAR O VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX 4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000171 |
01/09/2016 |
R$ 42,44 |
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EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE PASSAGENS E TAXI, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE OFICINA E RESOLVEU ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A IBTECH. |
0000172 |
01/09/2016 |
R$ 431,70 |
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EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO E 06 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE COM SPOT REUNIAO ADIADA E 06 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE COM SPOT DE REUNIAO ORDINARIA. |
0000173 |
01/09/2016 |
R$ 480,00 |
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EMPENHO REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000174 |
01/09/2016 |
R$ 347,84 |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇÕS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000175 |
01/09/2016 |
R$ 433,00 |
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EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000176 |
05/09/2016 |
R$ 42,44 |
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EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000177 |
06/09/2016 |
R$ 57,21 |
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EMPENHO REFERENTE A 03 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000178 |
06/09/2016 |
R$ 30,00 |
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EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000179 |
06/09/2016 |
R$ 134,41 |
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EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO SALÃO DE REUNIÕES DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000180 |
16/09/2016 |
R$ 1.017,48 |
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EMPENHO REFERENTE 6 METROS DE LONA PRETA 6X1 P/ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE COBRIR CAIXA EM ARQUIVO NO PERIODO DAS CHUVAS. |
0000181 |
16/09/2016 |
R$ 30,00 |
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EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425 PARA CONSERTAR A RODA DO MESMO. |
0000182 |
22/09/2016 |
R$ 42,44 |
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EMPENHO REFERENTE A PÃES DE SAL P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. |
0000183 |
22/09/2016 |
R$ 127,50 |
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EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENICA P/ MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000184 |
22/09/2016 |
R$ 117,36 |
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EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENICA P/ MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. |
0000185 |
22/09/2016 |
R$ 228,26 |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL EM ALVENARIA COM ACABAMENTOS EM GRANITO. |
0000186 |
22/09/2016 |
R$ 2.879,00 |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO TETO DA CAMARA MUNICIPAL COM REBAIXAMENTO , COLOCAÇÃO DE GESSO E LIGAÇÕES ELETRICAS. |
0000187 |
22/09/2016 |
R$ 4.900,00 |
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EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO E 08 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE COM SPOT REUNIAO ORDINARIA E MANUTENÇÃO DE AUDIO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL. |
0000188 |
22/09/2016 |
R$ 470,00 |
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