Detalhes
Empenhos Mensais
Especificação do Empenho Nº Empenho Data R$ Bruto Detalhes
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425 E BUSCAR O VEICULO GRAN SIENA PLACA OOX 4270 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000171 01/09/2016 R$ 42,44
EMPENHO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESA DE PASSAGENS E TAXI, EM VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG, ONDE PARTICIPOU DE OFICINA E RESOLVEU ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA JUNTO A IBTECH. 0000172 01/09/2016 R$ 431,70
EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO E 06 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE COM SPOT REUNIAO ADIADA E 06 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE COM SPOT DE REUNIAO ORDINARIA. 0000173 01/09/2016 R$ 480,00
EMPENHO REFERENTE A PEÇAS E ACESSORIOS P/MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000174 01/09/2016 R$ 347,84
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇÕS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425, DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000175 01/09/2016 R$ 433,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000176 05/09/2016 R$ 42,44
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS, COM O OBJETIVO DE BUSCAR O VEICULO FIAT UNO PLACA PVJ 8425 DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000177 06/09/2016 R$ 57,21
EMPENHO REFERENTE A 03 GALÕES DE AGUA MINERAL 20 LTS P/ SERVIR AO PUBLICO E VEREADORES DURANTE AS REUNIOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000178 06/09/2016 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA P/ MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000179 06/09/2016 R$ 134,41
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DO SALÃO DE REUNIÕES DO PRÉDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000180 16/09/2016 R$ 1.017,48
EMPENHO REFERENTE 6 METROS DE LONA PRETA 6X1 P/ESTA CAMARA MUNICIPAL, COM O OBJETIVO DE COBRIR CAIXA EM ARQUIVO NO PERIODO DAS CHUVAS. 0000181 16/09/2016 R$ 30,00
EMPENHO REFERENTE A UMA DIARIA DE ALIMENTAÇÃO A TEOFILO OTONI/MG, COM O OBJETIVO DE LEVAR O VEICULO FIAT UNO WAY PLACA PVJ 8425 PARA CONSERTAR A RODA DO MESMO. 0000182 22/09/2016 R$ 42,44
EMPENHO REFERENTE A PÃES DE SAL P/ LANCHE DE SERVIDORES E VEREADORES DESTA CAMARA. 0000183 22/09/2016 R$ 127,50
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENICA P/ MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000184 22/09/2016 R$ 117,36
EMPENHO REFERENTE A MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENICA P/ MANUTENÇÃO DESTA CAMARA MUNICIPAL. 0000185 22/09/2016 R$ 228,26
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE EMPREITADA GLOBAL PARA CONSTRUÇÃO DE PALCO NO PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL EM ALVENARIA COM ACABAMENTOS EM GRANITO. 0000186 22/09/2016 R$ 2.879,00
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DO TETO DA CAMARA MUNICIPAL COM REBAIXAMENTO , COLOCAÇÃO DE GESSO E LIGAÇÕES ELETRICAS. 0000187 22/09/2016 R$ 4.900,00
EMPENHO REFERENTE A GRAVAÇÃO E 08 HORAS DE PROPAGANDA VOLANTE COM SPOT REUNIAO ORDINARIA E MANUTENÇÃO DE AUDIO DE SOM DA CAMARA MUNICIPAL. 0000188 22/09/2016 R$ 470,00